首页 > 政务公开 > 统计信息

电白区2019年1-12月份一般公共预算执行情况的分析报告

来源:本网 发布时间:2020-01-19 23:41:33 阅读次数:-

电白区2019年1-12月份一般公共预算

执行情况的分析报告

    2019年,在区委区政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,我区财税部门深入贯彻落实十九届四中全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话精神和省市相关全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,推动高质量发展,扎实做好“六稳”工作,保持经济社会持续健康发展,努力做好2019年的财政工作。据快报数字,2019年度全区地方一般公共预算收入累计完成191568万元,收入总量获全市各市(区)第一名,完成全年预算的99.99%,可比增长2%。全区一般公共预算支出累计完成783670万元,可比增长12.72%,完成全年预算的103.88%。其中,民生支出累计完成650488万元,可比增长12.15%,占一般公共预算支出的83%;八项支出累计完成658113万元,可比增长8.2%,占一般公共预算支出的84%。科技、文化、社会保障和农林水事务等重点支出保障有力。全区一般公共预算收支总体情况良好。

一、一般公共预算收支完成情况

(一)一般公共预算收入完成情况。2019年,全区地方一般公共预算收入累计完成191568万元,可比增长2%,完成全年预算的99.99%。

收入结构情况:2019年,全区地方库税收收入累计完成103715万元,完成全年预算的100.69%,占一般公共预算收入的比重为545.14%;非税收入87853万元,占一般公共预算收入的比重为45.86%。

(二)横向比较情况。2019年,全区地方一般公共预算收入总量在全市各市(区)排名第一。

(三)一般公共预算支出完成情况。全区一般公共预算支出累计完成783670万元,同比增支88451万元,增长12.72%,完成全年预算的103.88%,超额完成全年预算支出任务。

二、一般公共预算收支的主要特点

(一)圆满完成地方一般公共预算收入和税收收入全年预算任务。受当前经济基本面下行、风险挑战明显上升、国家持续实施减税降费政策等诸多因素叠加影响,我区财税部门全力组织收入、大力开展清算工作,深入挖掘增收,经过最后一个月的努力,我区地方一般公共预算收入保持稳定增长,圆满完成年度预算。2019年区级税收收入103715万元,完成全年预算的100.69%,下降15.04%。其中:耕地占用税收入2221万元,比上年同期收入增收1451万元,增长188.44%;印花税收入3735万元,比上年同期收入增收833万元,增长28.7%;契税收入17102万元,比上年同期收入增收3100万元,增长22.14%;企业所得税收入14269万元,比去年同期收入增收2318万元,增长19.4%;环境保护税收入261万元,比去年同期收入增收36万元,增长16%;城建税收入10529万元,比上年同期收入增收1294万元,增长14.01%;增值税收入36668万元,比上年同期收入增收3869万元,增长11.8%;车船税收入2164万元,比上年同期收入增收176万元,增长8.86%;资源税收入550万元,比上年同期收入减收221万元,下降28.66%;房产税收入3840万元,比上年同期收入减收1952万元,下降33.7%;个人所得税收入1329万元,比上年同期收入减收721万元,下降35.17%;城镇土地使用税收入3454万元,比上年同期收入减收4212万元,下降54.94%;土地增值税收入7578万元,比去年同期收入减收24256万元,下降76.2%。

(二)非税收入总量增加,没有控制在市政府年度目标值以内。2019年,非税收入完成87853万元,占公共财政预算收入的比重为45.86%,非税比重没有控制在市政府的年度目标值40%以内。其中,专项收入7502万元,同比增收445万元,增长6.31%;行政性收费收入7770万元,同比减收605万元,下降7.22%;罚没收入9275万元,同比增收4193万元,增长82.51%;国有资源(资产)有偿使用收入59724万元,同比增收18807万元,增长45.96%。

(三)一般公共预算支出稳定增长,民生支出、八项支出、一般公共服务支出和文化旅游体育与传媒支出得到有力保障。全区认真落实民生和基本公共服务均等化,稳定民生领域投入,切实保障重点支出和涉及GDP考核的八项支出。2019年全区支出累计完成783670万元,可比增长12.72%,完成全年预算的103.88%;教育、社会保障和就业等民生支出完成650488万元,增长12.15%,占全区一般公共预算支出的83%;八项支出完成658113万元,增长8.2%,占一般公共预算支出的84%;一般公共服务支出完成77165万元,占全区一般公共预算支出的10%,增长11.02%;文化旅游体育与传媒支出完成22196万元,年人均支出达到省要求的160元。主要项目支出如下:

教育支出累计完成276278万元,比上年同期增支3917万元,增长1.44%。

科学技术支出累计完成1211万元,比上年同期减支794万元,下降39.6%。

文化旅游体育与传媒支出累计完成22196万元,比上年同期增支2101万元,增长10.46%。

社会保障和就业支出累计完成132633万元,比上年同期增支3559万元,增长2.76%。

卫生健康支出累计完成95120万元,比上年同期增支9486万元,增长11.08%。

节能环保支出累计完成6905万元,比上年同期增支997万元,增长16.88%。

城乡社区支出累计完成34977万元,比上年同期增支24742万元,增长241.74%。

农林水事务支出累计完成58037万元,比上年同期增支19533万元,增长50.73%。

交通运输支出累计完成7636万元,比上年同期增支3292万元,增长75.78%。

自然资源海洋气象等支出累计完成8530万元,比上年同期增支2143万元,增长33.55%。

住房保障支出累计完成12307万元,比上年同期增支1356万元,增长12.38%。

粮油物资储备支出累计完成3188万元,比上年同期增支2264万元,增长245.02%。

三、下一步工作措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,做好2020年的财政工作意义重大。我区财政部门将在区委、区政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念、坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,不断开创电白各项事业和全面从严治党工作新局面,为尽快把电白建设成为宜居宜业、平安有序滨海新电白提供财力保障。


扫一扫在手机打开当前页